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贵阳市南明区总工会2017年部门预算信息公开说明

发布日期:2017年12月04日 16:07 浏览次数: 文章字号:

  一、部门概述

  (一)部门工作职责:

  南明区总工会是全区机关、事业单位和区属企业工会组织的领导机关,接受中共南明区委和贵阳市总工会双重领导,其主要工作任务是:

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大局,贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决议,领导全区的工会工作。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,履行维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

  3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;执行涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产、劳动保护实施监督,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4、研究工会政策理论,为各级工会提供政策理论服务;制定工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科技文化素质。

  5、协助各乡、社区和区直有关部门党委(党支部)推荐和管理工会的领导干部;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划、并组织实施。

  6、受政府的委托承担本区的全国劳模、省劳模、市劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作;负责本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

  7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产的管理工作;负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度,负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  8、承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

  (二)部门及人员构成:南明区总工会内设综合科一个,没有下属单位;南明区总工会在编在职(含临聘人员)及退休人员共28人;其中在职在编5人,工勤编制1人,临聘人员5人,公益性岗位人员4人,劳务派遣人员5人,退休人员8人。

  (三)、南明区总工会2017年度部门预算公开报表(见附表)

  二、关于2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,贵阳市南明区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入:2256.4万元。支出包括:一般公共服务支出:726.04万元、公共安全支出374.4万元、教育支出:904.02万元、医疗卫生支出43.94万元、农林水支出:23.92万元、城乡社区支出:177.58万元、住房保障支出6.5万元。贵阳市南明区总工会2017年收支总预算2256.4万元。

  三、关于2017年收入预算情况说明

  贵阳市南明区总工会2017年收入预算2256.4万元,其中: 一般公共预算拨款收入2256.4万元,占100%,较2016年相比减少1.4万元,原因是在编在职人员变化导致工会经费有变化,因此收入减少1.4万元。

  四、关于2017年支出预算情况说明

  南明区总工会2017年支出预算2256.4万元,其中:基本支出2253.4万元,占99.87%;项目支出3万元,占0.13%;较2016年相比减少1.4万元,原因是在编在职人员变化导致工会经费有变化,因此收入减少1.4万元。

  五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

  贵阳市南明区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、政府采购安排情况说明

  2017年我单位没有政府采购安排。

  七、关于2017年“三公”经费预算情况说明

  贵阳市南明区总工会2017年“三公”经费预算为1.7万元,其中:因公出国(境)费用0元,公务车运行费用1.7万元,招待费0元,与2016年相比较持平。

  八、其他重要事项的情况说明

  2017年我机关本级机关运行经费财政拨款预算5.2万元,比 2016年预算增加0.5万元,增长10.6%。原因是2017年预计增加在编人员1人。

  九、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:

责编:南明区总工会

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